朝阳市第二中学部门预算公开(2025年)
    时间:2025-02-08 来源:朝阳市教育局点击:

    目 录

    第一部分 朝阳市第二中学概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 朝阳市第二中学2025年部门预算情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 朝阳市第二中学2025年部门预算批复表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出预算表

    十、支出功能分类预算表

    十一、支出经济分类预算表(政府预算)

    十二、支出经济分类预算表(部门预算)

    十三、债务支出预算表

    十四、政府采购支出预算表

    十五、政府购买服务支出预算表

    十六、部门(单位)整体绩效目标表


    十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

    十八、部门管理专项资金预算表

     

    第一部分 朝阳市第二中学概况

     

    一、部门职责:

    贯彻落实党和国家、省委省政府关于教育改革与发展的方针、政策、规划及相关法律法规,规划教育事业发展实施有关工作制度。为了迎接新世纪的挑战,学校己制定出“提高素质,学有所长,优化管理,办出特色”的面向21世纪发展目标,学校将认真贯彻以邓小平理论为指导,坚持以德育为首,以教学为中心,以三风建设为主线,以提高教育,教学质量为重点,以素质教育为内容,以改革学校内部管理体制和优化教师队伍为保证的指导方针,全体教职工同心协力,争取为国家培养更多更好的新世纪的建设者和接班人,努力把学校建设成高水平、高质量、高效益的,有自己特色的,适应21世纪需要的一流学校。

     

    二、机构设置

    纳入朝阳市第二中学2025年部门预算编制范围的预算单位包括:朝阳市第二中学

     

    第二部分朝阳市第二中学2025年部门预算情况说明

     

    一、综合预算收支指标情况

    (一)收入预算2631.26万元,其中:

    1、一般公共预算拨款收入2631.26万元

    2、政府性基金预算拨款收入0万元

    3、国有资本经营预算拨款收入0万元

    4、财政专户管理资金收入0万元

    5单位资金收入 0,其中事业收入0,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元; 

    6、年终结转结余0万元

    (二)支出预算2631.26万元,其中:

    1.基本支出2631.26万元;

    2.项目支出0万元。

    在支出预算中,债务支出0万元;政府采购支出0万元,政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。

    2025年预算收支比上年增加228.36万元,增减变化的主要原因为学生人数增加

    二、部门管理专项资金情况

    2025朝阳市第二中学管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

    三、机关运行经费安排情况

    2025年朝阳市第二中学公用经费预算为258.37万元。主要包括办公费112.06万元;取暖费57.8万元;劳务费30万元;其他商品和服务支出12.98万元

    四、政府采购情况

    2025朝阳市第二中学安排政府采购预算0万元

    五、“三公”经费预算情况

    2025年,朝阳市第二中学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,与上年持平其中:

    1.因公出国(境)费0万元主要原因

    2.公务接待费0万元主要原因

    3.公务用车购置及运行费0万元主要原因

     

    财政拨款预算“三公”经费支出表

    单位:万元

     

     项 目金额
    20242025
    合计00
    1.因公出国(境)费00
    2.公务接待费00
    3.公务用车购置及运行费00
    其中:公务用车购置费00
    公务用车运行费00

    六、国有资产占用情况

    朝阳市第二中学2025年年初预算购置车辆0台,金额0元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

    七、预算绩效目标情况

    根据预算绩效管理要求,朝阳市第二中学2025年年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

    第三部分 名词解释

     

    1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

    3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

    4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

    5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

    6. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

    7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

    8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的   


    第四部分 朝阳市第二中学2025年部门预算批复表

    详见附件:朝阳市第二中学2025年预算公开